| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г |
| по адресу |
Светлая |
24 |
| 1 |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
31.12.2015 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2015 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2015 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2015 |
руб. |
101029,28 |
|
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2015 |
руб. |
171323 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
817159 |
|
| |
населению |
|
817159 |
|
| |
прочим организациям |
|
|
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
493278,02 |
|
| 9. |
-текущий ремонт |
руб. |
246174 |
|
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
77706,60 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
833365 |
|
| |
от населения |
руб. |
833365 |
|
| |
от прочих организаций |
руб. |
0 |
|
| 13 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
918188,00 |
|
| 14 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2015г |
руб. |
-16206,26 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
493278,0 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
67030,82 |
|
| январь |
Смена светильника ТСК3 |
руб. |
504 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
41 |
|
| февраль |
прочистка вентканала, кв.28 |
руб. |
525,20 |
|
| март |
прочистка вентканала, кв.13 |
руб. |
525,20 |
|
| |
очистка кровли от снега |
руб. |
6 399,85 |
|
| апрель |
|
руб. |
0 |
|
| май |
|
руб. |
0 |
|
| июнь |
ремонт крылец подъездов (5 под.) |
руб. |
9107,73 |
|
| |
окашивание газонов |
руб. |
420,9 |
|
| июль |
Смена светильника ТСК3 (плата) |
руб. |
356,75 |
|
| |
окашивание газонов |
руб. |
9 672,00 |
|
| август |
монтаж водомерного узла |
руб. |
17 205,38 |
|
| |
|
руб. |
0 |
|
| сентябрь |
Смена светильника ТСК3(выключатель) |
руб. |
1212,23 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
174,38 |
|
| октябрь |
Смена светильника ТСК3(выключатель) |
руб. |
2033,26 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
361,85 |
|
| |
установка замка навесного, 1,5п |
руб. |
944,48 |
|
| |
ремонт межпанельных швов кв.25 |
руб. |
17460,30 |
|
| ноябрь |
|
руб. |
0,00 |
|
| декабрь |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
60,44 |
|
| |
Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения |
руб. |
26,57 |
|
| |
|
|
|
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
77706,60 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г |
руб. |
296378,83 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
17659,59 |
|
| |
оплачено |
руб. |
8793,75 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
8865,84 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
9252,67 |
|
| |
оплачено |
руб. |
5960,20 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
3292,47 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 |
руб. |
167275,50 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
18968,0 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
9252,67 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
5960,20 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
3292,47 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
9252,67 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
9252,67 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
33 |
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
2 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
33751,32 |
|